L’autónomo est une forme juridique espagnole destinée aux entrepreneurs indépendants, similaire à la micro-entreprise. Cette forme est l'une des plus courantes et des plus populaires en Espagne et vous permet de gérer une entreprise en tant qu'individu.
L'enregistrement en tant qu'autónomo en Espagne est une étape importante pour les personnes qui souhaitent exercer une activité indépendante sur le marché espagnol. Le processus exige une attention particulière aux détails et une bonne compréhension des lois et réglementations locales.
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'enregistrement en tant qu'autónomo. Si votre question ne figure pas dans la liste, vous pouvez nous contacter par chat. Nous vous aiderons dès que possible.
La procédure d'enregistrement en tant qu'autónomo peut généralement être achevée dans un délai de quelques jours à une semaine.
En tant qu'autónomo, vous devez payer l'impôt sur le revenu (IRPF) et déposer des déclarations fiscales périodiques, y compris la TVA(IVA) si vous exercez des activités soumises à la TVA.
Vous devez également déposer des déclarations trimestrielles et annuelles.
Un autónomo est un entrepreneur indépendant en Espagne, similaire à une entreprise individuelle. Cette forme juridique est appréciée pour sa simplicité et ses faibles coûts de constitution.
En tant qu'autónomo, vous êtes personnellement responsable des dettes de votre entreprise, ce qui signifie qu'il n'y a pas de séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
En tant qu'autónomo, vous devez être inscrit à la sécurité sociale (Seguro Social).
Cela vous permet d'avoir accès aux soins de santé et de cotiser pour votre pension et d'autres prestations sociales. Pendant les 12 premiers mois, vous bénéficierez d'un tarif réduit (Tarifa Plana). Tarifa Plana est une cotisation de sécurité sociale réduite pour les nouveaux autónomos, destinée à soutenir les entrepreneurs en phase de démarrage. Pendant les 12 premiers mois, vous payez un forfait de 80 euros par mois.
En tant qu'autónomo, vous pouvez effectuer des opérations intracommunautaires au sein de l'UE.
Vous devez vous inscrire au registre des opérations intracommunautaires (ROI) pour obtenir un numéro de TVA valide pour les transactions avec d'autres pays de l'UE. Si vous fournissez des services, par exemple, à un client néerlandais disposant d'un numéro de TVA valide, vous pouvez envoyer la facture sans TVA.
Le client doit alors procéder à l'autoliquidation de la TVA, ce qui signifie qu'il calcule lui-même la TVA et l'inclut dans sa déclaration de TVA. Exemple: Supposons que la facture s'élève à 1 000 euros ; votre client calcule alors 210 euros de TVA (21 % de 1 000 euros) et l'indique dans sa déclaration de TVA. Si le client a droit à un remboursement de la TVA, il peut souvent récupérer ce montant directement, ce qui fait qu'il n'a rien à payer.
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